是的,需要自己看上年的亏损

请问会算的时候,企业所得税弥补亏损,明细表是自动的,不用手动填吧?见识我在一季度报企业所得税的时候,第九行,弥补以前年度亏损数是不是就会自动出来,当年可结转以后年度弥补的亏损额
上年有20多万亏损,这个季度利润有30万,这个季度要交的企业所得税是不是弥补亏损后的8万*5%=4000元来交所得税,那个所得税申报表会自动带出来以前的亏损数吧
个税经营所得(个独企业)申报时"弥补以前年度亏损"项金额不会自动带出,是要自己统计出前5年亏额总额然后在此额度内来填补亏数额吗?
个人独资企业23年第四季度出现盈利 ,预缴表A表申报时可以弥补以前年度亏损吗 ?(申报时以前年度亏损额未自动带出,但补亏栏手动填得上数字 ,是可以手动填上补亏额进行补亏后申报吗?)
老师,企业所得税1季度申报时利润总额6946.88,直接弥补了以前年度亏损6946.88,然后没交所得税对吧。 如果现在二季度利润总额是3541.28,这不就是本年累计的利润总额吗?现在这个弥补亏损怎么填了?
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
老师,个体工商户去年年末留存利润-3071.98,上季度0.04的利润收入,在填写资产负债表时,咨询的一个老师让“应弥补的亏损”填3071.94,留存利润填0,我是想问一下,那下个季度呢,留存利润这里怎么填?是本年应税所得弥补亏损后的本年利润吗?只要没有弥补完亏损就一直填0,是这样吗?
老师好,请问计提印花税的分录有必要在税金及附加下面增加印花税这个科目吗,主要之前在税金及附加计提过城建税等附加税,如果增加的话那城建税那些要怎么设置子科目
在电子税务局申报报表时,有一个选项 是不是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 这个是具体怎么区分
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
可补亏额度不仅是上年是前5年亏损合计数吧?
嗯嗯,先弥补最早年份的
是前5年要逐年补亏还是只要是5年合计额度内补亏就行? 比如前5年共亏64万(前5年亏20万、前4年亏10万、前三年亏14万、前2年亏15万、前一年亏5万),今年现在盈利38万,补亏数填多少?
你就是弥补38万的亏损,分别弥补:前5年亏20万、前4年亏10万、前三年亏8
好的,个税经营所得税务申报也要像企业税务申报一样要求增值税和所得税二税报税收入一致吗? 因为10月收了一笔跨今后好几年的收入预收款不知个税经营所得怎么处理较好
没有要求必须求增值税和所得税二税报税收入一致,确认收入的口径有差异的
就我上面这笔预收款来说 ,增值税已在收款时全额上缴 ,那个税经营所得 要分期(跨今后几年)确认收入呢还是收款当期全额确认收入好 ?因为分期的话到时对应不了增值税缴纳情况
是的,所得税的收入可以分期
虽然报的是个税经营所得 ,若分期的话这笔款两税肯定不一致有影响吗,需要做经营所得纳税调增吗?
账怎么做,所得税就怎么申报哈