是的,直接做不抵扣勾选

老师你好!第一次用发票勾选平台。职工福利费不能抵扣,在勾选平台上选择那个项目??当月勾选后是不是能做进项税额转出?具体怎么操作??
老师,作为员工福利的增值税发票不能抵扣,在发票勾选的时候我们是不是不能勾选?那么后面我们要如何处理呢,就让他一直留在系统里面不处理吗?
发给职工做福利 直接买直接发 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——非货币性福利 借 应付职工薪酬——非货币性福利 贷 银行存款 假如没有在增值税发票综合增值税发票确认平台 勾选确认 勾选不抵扣 应该是 借应付职工薪酬—非货币性福利 贷 银行存款 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 在综合增值税勾选确认平台勾选不抵扣 就没有 进项税转出那笔分录了对不对啊
公司购买维生素E作为奖品奖励给员工,取得增值税专用发票,这个是做福利费吗?做福利费的话进项税要转出来吗?专票已经勾选抵扣了,也报税了,但是进项税没有转出,现在应该怎么处理呢?
老师,外购商品发放给职工作为福利,进项税额做转出处理,那么勾选时怎么操作呢?直接做不抵扣勾选吗?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师,账务处理上直接将进项税计入库存商品成本,还是先借方计入应交税费-应交增值税(进项税额),然后发放时贷方:应交税费-应交增值税(进项税转出)?
账务处理上直接将进项税计入库存商品成本,
好的。老师,外购的发放给职工会计上不确认收入,为什么自产的发放给职工会计上确认收入,如何理解呢?
因为你产的商品已经退出流通,直接消费了
老师,不明白,麻烦您再说的详细些!谢谢!!
你好,这个是税法的规定,照做就是了哈。有些东西,是上边专家的意思,想不通也得按照那个执行
感谢老师!!
嗯嗯,过于纠结就是在浪费自己的时间哈,因为那个是上边的意思