借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
计提工资:借:管理费用 50 贷:应付职工薪酬50 /借:管理费用 贷:其他应收款-社保 5 应交税费-个税2 应付职工薪酬43/哪个分录是对的?
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
老师,有限公司跟有限责任公司有什么区别?
老师,我是陕西省的,我在政务网做公司名称变更,最后显示被驳回,这么弄
老师好,请问小规模纳税人季度不超30万营业额,减免的增值税怎么做分录呢?
请问我们公司将一家连锁店转让给别人,铺子是租的,主要是转让经营权,设备,和装修,这个要怎么开票,税率多少,一般纳税人
外出培训住宿费入什么科目?
21的有虚开发票已补税,现在调整21年所得税报表,虚开这一部分成本在哪个项目调出来
家权老师,意思我们挂在平台上比如1500,第三方扣手续费300,我们实际到账1200,那我们只管给对方开具1500的发票,收对方给我们开的300的发票就行吧?
兼职的人员可以不交社保,是不是都不用交还是得单独交工伤
请问老师装订凭证有哪些是必须装进去的呢
备考注会实物,经济法,税法,财管是学习完一门在学一门,还是4门一起学习呢?那种效果会好点
如果直接计提工资的时候这样写是否正确:借:管理费用-工资10060 制造费用-工资10000 销售费用-工资10000 贷:应交税费-个税60 应付职工薪酬-工资30000
借管理费用工资10060 贷应付职工薪酬10060 借应付职工薪酬 60贷应交税费应交个人所得税60