借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
借:长期待摊费用。 6000 贷:应付职工薪酬。 6000 借:应付职工薪酬。 6000 贷:银行存款。 6000 应交税费-个人所得税。 50 老师多出来的这50怎么办,
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
计提个税是这样的么,借管理费用-职工工资6000贷:应付职工薪酬5970,应交税费-应交个人所得税30
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
老师,资产负债表的未分配利润怎么计算呢,我是用利润分配未分配利润明细科目余额,加上本年利润余额或者利润表净利润的数,减去以前年度损益调整的借方余额对么,如果未分配利润还有一个明星科目应付股利还用考虑么
请问这个通用发票现在能用吗?辽宁省的
老师,请问考财管,如果题目给的表格行数感觉少了,我可以自己再插几行进去吗?
保安服务公司选择差额计税,参照劳务派遣的文件有吗?
如果老板让会计虚开发票,会计并不知道内情,开票员是会计,被国税查到,谁担责任呢
老师,这种情况怎么处理
老师,对公账户里面还有钱,公司要注销,这个钱是要交个人所得税之后才能提出来吗
老师你好!序时凭证是什么凭证呢?
老师,您好!个体户注销了,还有往来款,怎么处理呀
老师上百万的商务车,月租金开发票1000元说的通的吗?