这个要看你所算的期间是月的还是年的。

期末未分配利润是不是等于期初未分配利润加上本期净利润
资产负债表里面的未分配利润的期末数减去期初数,等于利润表里面的净利润,,,,这个净利润是本年累计数还是本月书
调减去年的成本,动了未分配利润,那未分配利润期末数不等于未分配利润期初数+净利润本年累计
老师你好,未分配利润期初加净利润等于未分配利润期末数,加的这个净利润是本月的还是本年累计的
净利润本年累计数-年初未分配利润=未分配利润的期末数么
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
比如4-6月资产负债表,年初余额不变,年末月就是和1-3的累加是吗? 那利润表就是4-6月本季的数字是吗
4~6月份的资产负债表未分配利润是期初加一到6月份的累计净利润。
资产负债表表的期初数就是上年的年末数一直不变,然后期末数是根据一季度一季度的变化而变化,是这样吗
是的,它是一个循环计算的过程。
这一年不管每个月每个季度怎么变,年初余额就还是上年年末的余额不变是吧
是的,是的,是这样子的。