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老师你好,二季度红冲去年3%的增值税,然后又开具1%的增值税发票,导致这季度增值税为负数,我应该怎么申报增值税?

2023-10-19 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 12:01

普票的吗?如果没有交税的话10栏填写负数,但是你这个去税务局申报

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快账用户1394 追问 2023-10-19 12:02

是专票的

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齐红老师 解答 2023-10-19 12:06

专票的在第一行和第二行里面填写 不含税销售额  主表应纳税减征额和减免明细表填写减免的2%

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普票的吗?如果没有交税的话10栏填写负数,但是你这个去税务局申报
2023-10-19
同学,你好 按照负数填写,如果申报不通过,需要去税务局大厅申报
2023-07-04
不可以的,需要在第二季度减去。
2024-04-01
你好,得去税务局申报。
2021-07-03
同学你好 不能,直接第三季度负数申报就行了
2020-10-15
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