是的,就是那样子做就行

老师,你好,赠送的样品这样做分录:借:销售费用-广宣费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项),那申报增值税的时候填在未开票收入计入增值税吗
我们公司有外购的商品赠送客户了,但是做的分录是 借:销售费用——推广费5592.1 贷:库存商品4624 应交税费——应交增值税(销)968.1(不含税市场价✘0.13) 借:主营业务成本4624 贷:库存商品4624 这样做分录对吗?汇算清缴还用调整吗?
业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?
外购的商品送客户,商品不含税价格1000,税额130 赠送的分录: 借:销售费用-业务招待费1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税-销项税额130 结转成本: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000
老师,我公司用自产产品招待客户视同销售,我直接做分录为:借:招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)。 这样可以吗?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
推广费,发票开技术服务费,那做账算广告费吗?
您好,老师,我想问一下,企业与企业之间转让股权,怎么算税,有相关的政策文件吗
你好老师,我们公司是一般纳税人,给对方公司开票开普通发票 开普通发票还用进项票抵扣吗?如果抵扣的话开的普票可以用进项票专票抵扣吗?
税务首次预期步伐是指只要是首次就不罚,还是首次,但是逾期了半年之后还是要罚。
老师 这种还需要对方提供发票吗?年底这种会不会纳税调增
那个不需要发票的,需要有领用的手续,注明用途
我们是白酒销售公司 我实际是赞助给别人的晚宴用酒 我不想进广宣费和业务招待费 怕年底认定不是广告性质的赞助和要限额扣 这种该怎么处理 我有点没搞明白
那么就要按赞助做账,没有依据证明是广告宣传
老师我小白 这种可以走促销费用吗 有赞助协议和现场照片 具体分录该怎么做呢
你赞助的目的是促销,就是计入广宣费和业务招待费
进广宣费 那我需要写什么凭证呢
借:销售费用-广宣费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额
老师 不好意思 我打错字了 是要附些什么原始凭证
就是领用出库单据,现场资料