同学,要依你们当地为准,到税局大厅找到注销窗口,他们会给你出示一个表格,你们要提供什么,有些是大厅拿纸质资料
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
个体户要注销,需要税务局开具清税证明,但是之前该申报的,没有去申报。然后税务局让我们提供数据去申报,但是两年前的事情,没有什么数据可提供的,应该要怎么做?
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税。
@Lisa 跨区归零企业恢复版本 1、场地材料(产证、合同、发票、流水,如有二房东需提供相应材料、实地照片) 2、单笔大额合同 10 万,月销售额50万以上(发票、银行流水) 3、对应的进、销项材料(合同、发票、银行流水),如为委托加工企业提供委托加工协议,如合同为框架合同则根据实际经营内容提供详细的业务销售清单或明细。 4、大型货物需提供货物运输材料(运输协议、运输费发票、仓储费发票、装卸费发票) 5、情况说明,企业基本情况,上一年度销售额、纳税额,预计未来一年的月开票量,年销售额,主营业务,主要进销客户。 6、未能提供以上材料但存在正当理由的,请在情况说明里予以说明或承诺。 老师 我这家企业跨区迁移,所以税盘开票金额归0,不可以开票了 请问情况说明怎么写 有模板吗
个体工商户,没有业务,正常年报,应地区要求注销前需要出具清税证明,去税务局开具清税证明,需要带什么材料,全面一点谢谢。
老师就是员工是6月底离职的,我们是7月份发他4月份的工资,那么8月份申报7个税要把他算进去吗?
请问月未统计营业支出时,备用金是现金支付的,现金余额加上备用金吗?但是备用金是其他应收款,怎么处理?
工商上的人物信息都是什么
公司借款,是不是记其他应付款
收到母公司的运行经费账务处理怎么做 然后用这个钱交罚没款怎么做?
老师,你好,我公司是做包装设备的,现在要把设备拿到国外进行参展,国外的企业可以开具当地国的“展会费”或者“技术顾问费”给我,请问,这种情况,对方要提供什么单据给我们,是否有哪些税费需要代扣代缴?
企业想把公户里的钱拿出来有什么办法
郭老师,登录进去只能看到页面,没法练习
老师请问现在收入让利,从销售费用走,还是从财务费用走,只有协议,没有红字冲让利这部分金额,最后怎么处置这部分金额,还有来年汇算清缴需不需要调增呢
开发票对方为什么要求加税点呢,都是正常的销售和采购,我们采购货物,销售方要求我们加税点,那么加税点的钱是要单独支付的嘛
我这个体户没有业务发生,注册完了就没管过,也没有做过税务登记,正常情况下拿着营业执照直接去就可以了么?
那你直接去大厅开具就可以
之前没有做过税务登记也不影响开具清税证明对吗。
你好,同学,不影响 的