你好,这个不用调整的,重分类就行,分别调整到预收账款和其他应付款。

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
其他应收款:22年期初借方为14765本期借方2046期末余额借方16811坏账准备:期初贷方738.24。其他应收款账龄1年以内坏账准备计提系数为5%;1-2年系数为10%2020年其他应收款期末余额借方为5505.76,20年没有收回。2021年期末余额借方为14765。问:本期要计提多少坏账准备?
其他应收款:22年期初借方为14765,本期借方发生额为2046,期末余额借方16811。坏账准备:2022年期初贷方738.24。其他应收款账龄1年以内坏账准备计提系数为5%;1-2年系数为10%。。2020年其他应收款期末余额借方为5505.76。2021年期末余额借方为14765。2022年1-5月份未发生其他应收款,按季度计提其他应收款坏账准备的情况下,问:2022.3月份要计提多少坏账准备?3月份没有计提坏账准备,这个月(6月份)该怎么处理账务?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,公司开票不是按照合同开票吗?为什么有的人说要按供应商开票给我们,才能开票给我们的客户,说进来的数量要对应起来,有这个规定吗税务局
填写2025年企业工商年报股东出资信息,股东要是分次缴纳资本金,那么,这个实际出资时间填什么时候?
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司计划等比例减资到原来的300万,是否就要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资700万朱老师是否要交个税,润公司是否要交企业所得税,请写出具体的算法步骤?
老师,公司有人投资,但不是股东,能分红吗
老师,请问一下公司章程找不到了,是不是要到工商局打印一份
幼儿园空气检测报告5页纸原件可以订在凭证后面吗?还是订复印件原件单独存放?
发现往年凭证有误:2021年公司买了一辆车27万,在当年就一次性把折旧都提完了,连残值都没有;请问老师现在怎么做更正凭证?另外申报表需要更正吗?
老师,请问,老板的私卡拿来作为几个店面的采购,这些钱都是不用还的,有个店面没有收入,只有支出,然后导致这个店面的资产负债表上的货币资金出现负数,这样正常吗?
怎么知道报关口岸是哪里
个体户有ab表的那个是什么税?所得税吗?那个表格每一项怎么填写?
例如我这个月做账,资产负债表是平的,但是余额是负数,我可以在这个月就调的预收账款跟其他应付款是吗
可以的,可以这么做的。
大概调多少比较好呢
你好,所有的都调整,不允许出现负数。
应付账上调到哪里啊
你好,预付账款里面的。
我试调一下
可以的,可以调整一下的
明细科目的话挂哪一个比较好啊,
你好,你账上做处理了吗?你账上不要做处理啊,只调表不调账。
但是要是调表的话,每个月都要调啊
你好,给你举个很简单的例子,应收账款,你把这个报表期末余额改成零,然后把这个102270.64放到预收账款里面去,增加上这个金额就可以的,2465589.4➕102270.64 最后的期末余额是这么显示的,账上不用动,账上还是之前的。
我是这样做一笔这样的分录
看到你的账务处理。
没看到你的账务处理
我的明细上是差异那么多,但是我一个一个明细账的对,之后就没有那么多了
可以的,你在账上调整的话,你就自己调整就行了。
我直接挂应收账款-账户间,预收账款-账户间,这样是没有问题的吧
可以的,可以这么做的。