专票之前认证了吗?借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出 附表20行里面填写就可以的

老师好,我这个月有红冲的账,上月做了一个无票收入,票到我就红冲了,实际入账大于红冲账,在报表怎么填?我检查账表不符,表上没有提现红冲数?应该怎么处理?
10月份开的销项发票 11月份月初冲红了 11月份申报10月份的税务时候 申报表对于这个冲红部分应该怎么填写了
老师,上个月申报时做了未开票收入申报,本月开票未达到上个月申报的未开票收入额,这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲,还是本月开具多少发票红冲多少
老师本月有发票冲红,导致申报表是负数是可以的吧!那下个月是怎么填报了?帐务这块是要怎么做了?
年初购进的票这个月冲红了一部分、收到了负数发票、这个怎么做账务处理、申报怎么申报的
老师,餐饮酒店缺食材的发票,可以暂估入账吗?
个体工商户,超市零售业
年销售500万成本495万
公司有a和b两个车间,a车间作为独立车间,把生产出来的产品卖给b车间。所以a车间会产生利润。请问a车间需要单独缴纳企业所得税吗?
老师你好,2025年第一季度的企业所得税报错了,现在还可以更改吗?是不是要2026年第一季度企业所得税报了之后才可以改?
老师:4月份报税,20天是最后一天吧?
会展服务需要交印花税吗
企业向农业生产者购买农产品,怎么代开收购发票,代开的发票是否占用企业自身的开票额度
老师 你好 我的一个兼职公司,法人挖掘机,但是他所成立的这个公司没有挖机,但是又以公司的名义开了一些修理费用 应该怎样处理这个税务问题
因公出差在火车上吃饭,这个属于什么性质的费用?
附表二的20行里面填写的
嗯之前认证过了、那这负数票要认证吗
不需要认证,进项转出就可以了。
这个20行填不了 数据0不能修改
你好,你什么时间开的信息表?
8月份开的
哦,那应该在九月份申报的时候进项转出。
那这要怎么处理 修改之前的报表吗
是的,你修改九月份的
现在报的不是9月份的吗?
是要修改8月份的增值税申报表是吧
你是八月份开的,应该在九月份申报,也就是所属期八月份,现在申报的是所属期九月份的。