1.冲红发票可能会影响您的公司的增值税进项税额。如果冲红发票的原因是由于之前购买的商品或服务未被计入公司费用或被低估,则可能导致您公司无法按照之前的进项税额进行抵扣,从而增加了公司的增值税税负。 2.如果冲红发票的原因是由于之前购买的商品或服务未被计入公司费用或被低估,还可能会影响您的公司的企业所得税。冲红发票可能会让您公司在企业所得税方面无法获得相应的税收优惠或抵免。 3.如果您的公司与供应商之间存在纠纷或争议,冲红发票可能会影响您的公司的财务状况和信誉。
你好,老师。我们9月份开出去的9%增值税发票,现在甲方说:一直没有入账,让我们红冲发票,这对我们公司有影响吗?这个项目也来款了,现在就差个质保金没付款了。
你好,老师请问一下,就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多,货已经验收入库,但对方一直没有开票,到了6月份我们催他开票,他说他正在走公司注销流程,不能用旧公司名称开票给我们,要用新注册的公司名称给我们开票,这样的情况对我们有没有什么风险呢?
老师,你好,供应商错给我司开具一张专票,经双方发现后,供应商作废,但是供应商当月并没有作废,而是跨月冲红了,增值税发票平台提示我司注意相关税务,请问我司要注意什么呢?有涉税风险吗
老师,您好,请问一下老板接到劳务派遣的业务,对方公司缺发票,要求代发工资每位员工收20服务费,我们公司开增值税票给对方,加6个点的税,这样我们公司有风险吗?
老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
谢谢老师回复,发票在当期已经抵扣了,但供应商也没有提供服务,现在怎么办呢?
同学你好你是要红冲的吗
有这个想法,所以咨询老师有何税收风险?
红冲了再开蓝字发票就没事 如果只红冲可能会被查
不会再开了,如果再开就不会红冲了!因为这笔服务取消了呀
那这个是有可能被查的
那总有解决方法吧,发票开了但没有提供服务,我们款也没付也不需要付给对方,但发票当期已经抵扣了,往来账要怎么处理呢?
只要是实际业务你可以红冲的