1.冲红发票可能会影响您的公司的增值税进项税额。如果冲红发票的原因是由于之前购买的商品或服务未被计入公司费用或被低估,则可能导致您公司无法按照之前的进项税额进行抵扣,从而增加了公司的增值税税负。 2.如果冲红发票的原因是由于之前购买的商品或服务未被计入公司费用或被低估,还可能会影响您的公司的企业所得税。冲红发票可能会让您公司在企业所得税方面无法获得相应的税收优惠或抵免。 3.如果您的公司与供应商之间存在纠纷或争议,冲红发票可能会影响您的公司的财务状况和信誉。

老师,你好,供应商错给我司开具一张专票,经双方发现后,供应商作废,但是供应商当月并没有作废,而是跨月冲红了,增值税发票平台提示我司注意相关税务,请问我司要注意什么呢?有涉税风险吗
老师,您好,请问一下老板接到劳务派遣的业务,对方公司缺发票,要求代发工资每位员工收20服务费,我们公司开增值税票给对方,加6个点的税,这样我们公司有风险吗?
老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
我们的老板朋友的公司,采购一台仪器直接出口了,但是财务把采购的发票用来抵扣进项税金了,没有退税,供应商也不愿意红字重开;现在想让我们帮他们开一张发票去退税,但是我们又没有采购过这个商品,可以他们开一张销售发票给我们,我们再开一张销售发票给他们么
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
谢谢老师回复,发票在当期已经抵扣了,但供应商也没有提供服务,现在怎么办呢?
同学你好你是要红冲的吗
有这个想法,所以咨询老师有何税收风险?
红冲了再开蓝字发票就没事 如果只红冲可能会被查
不会再开了,如果再开就不会红冲了!因为这笔服务取消了呀
那这个是有可能被查的
那总有解决方法吧,发票开了但没有提供服务,我们款也没付也不需要付给对方,但发票当期已经抵扣了,往来账要怎么处理呢?
只要是实际业务你可以红冲的