您好,这个是慢慢补就可以的
老师您好,请教一个问题,印花税申报所属期默认11月了,但专管员要我更正申报所属期改回201912月的,但更正申报表所属期改不了,我是要去前台更正,还是等12月份申报11月的税期更正?
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师,请问之前的人只交了销项的印花税,我现在接手,需要一次性补报之前的进项印花税吗?还是慢慢补报回来,还是去更正以前所属期的
老师,请问之前的人只交了销项的印花税,我现在接手,需要一次性补报之前的进项印花税吗?还是慢慢补报回来,还是去更正以前所属期的
老师,请问一下,我们是园林绿化公司,一般纳税人,印花税这块怎么搞,前面财务好像没有弄过印花税,我接手过来是按销项,进项的不含税总额来申报印花税的,这样还需要在合同上贴印花税票吗
老师,请问企业小规模纳税人,上个月已申报了税,这个月发现有个科目写错了,要怎么改正呢?电子税务局能改吗?还是在本月做红冲,重新做一笔正确的呢
老师,自然人股权变更是什么流程
老师请问一下,我们公司去年的电费6万多,因为租的是第三方,南方电网开的发票也是开给第三方,我们有电费分割单的,但是今年年初做去年的审计报告时候,审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多,请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,明年是调减吗
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是,解析下
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是
老师存货减值,收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里
债转股怎么调整资产负债表
一个劳务公司可以给另一个劳务公司开发票么?
老师,一般纳税人注销时所缴纳的税金,税款,提现在注销所在年的年报中吗?假如注销时缴纳的税款不填写在报表中可以吗?
不用去更正之前所属期的吧
嗯对,这个是不需要的哈