您好,对的,这个是没有影响的
我写的分录跟答案的不一样,我写的是不对的,应收账款没有写二级科目,我在辅助核算里面所有供应商我都加上去了,实操科目增加的时候应付账款没有要求添加二级科目,那答案上的二级科目是怎么来的?如果是辅助核算里面的,又是怎么操作的?
请问短期借款科目下怎么设置二级科目,假如有从企业借的,有从银行借的,有从个人借的,在添加二级的时候,辅助核算那个地方需要勾选吗?(辅助核算有个人往来,客户往来,供应商往来等等)
一级科目设置了辅助核算,不小心设置了二级科目写了别的公司,现在变成一级科目不见了,只有二级科目,后面每次要计这个科目的时候都会显示这个二级科目的公司,应该怎么改才能把一级科目显示出来
老师往来账启用了辅助核算我怎么蒙圈呢!譬如不启用供应商辅助核算,A公司挂账时,应付帐款里没有,那肯定就在预付账款里,如果应付预付都没有,那我在哪个科目里新增加都可以。 急用了供应商辅助核算,譬如供应商有80个,应付预付里显示出来的都有这80个。发票挂账时倒是挂应付里?还是预付里?就蒙圈了
金蝶软件设置辅助核算的时候不知道点了哪里,供应商辅助核算下面有有的供应商可以显示但是用不了,又只能设置二级科目核算,这样有的供应商是辅助核算,有的又是二级科目核算的,这个也没有什么影响吧
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?