你好,咱们发生这些,咱都选择上对应的税目申报就行了。

缴纳印花税的购销合同这一块是指的哪一块?只是原材料的购销和产品的销售缴纳印花税吗?比如我们平时购买的电脑打印机有发票、办公场所装修有合同有发票、付设计费什么的这种属于购销合同缴纳印花税的范围内吗?
老师你好,那个缴纳印花税,公司这边有购销合同,检测合同,认证资质合同、装修合同,我这边都按买卖合同的税目缴纳印花税了,没有添加新的印花税税源可以吗
老师。卖买合同。商贸公司。购入和销售出去的零售商品都要缴纳印花税买卖合同吗?也没有签合同
老师你好,请问印花税只核定了建设合同,我有购买材料,要缴纳印花税这个可以合并在建设合同里面缴纳吗?
老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗? 还有本月我还要申报实缴的印花税,我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花?还是说在合同下面再新增一项呢?实缴到位的印花税目我选择哪个?
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
因为只有买卖合同比较多,其他的都是偶尔有,并且我看他们税率也都是万分之三,所以就没选对应税目,已经缴纳成功了,应该是没有啥影响的吧
这些都是今年二三季度已经申报过的,不做修改,应该是没有啥影响的吧
他偶尔发生的也要增加税目,然后填写申报的。
就是这些已经发生了,必须要申报。
申报没有错误不用改,有错误的要更正申报。