是在自然人扣缴客户端,按照偶然所得
老师,如果一个同事在其他公司已经交了社保,但是在我们这里也任职,每个月给他发工资,这个个税在我们这里怎么申报啊,可以在工资薪金里面申报吗?
金穗三期里面企业所得税申报时,有个微小型企业的选项,他这个在哪可以改。因为我们公司现在的从业人员已经超过300了,我要把他这个改掉。
老师,公司组织一次比赛活动,有奖金的,外部人员得奖3000元,我是按照劳务报酬给他申报个税呢,还是按照偶然所得给他申报个税,哪个方法个税会省一些?
老师,我们公司举行的比赛,现在要给他们打奖金了,这个在个人所得税里面哪里申报啊?
老师,我们给公司外的个人发放的奖金(比如我们举办了一个视频大赛活动,有几个人排列前三,分别获得了奖金),他个人需要给我们公司开发票吗?
那得先添加人员才行吧?这个添加人员信息采集里面有任职受雇日期,这个怎么写啊?因为申报就这一次
是的,是这样子的。可以步入发生日期
我申报完了,再把他们弄完非正常吗?任职日期和解雇日期都填写当天可以吧?
可以的,可以的,没有问题。
老师,现在是10月份,我刚才申报的时候,看见提示是税额所属时间是9.1-9.30号之间的,10月份发放的话,是不是要等到11月份才能申报呢?
是的,是的,是这个样子的。
我现在给他们打款的话,先把个税扣除来,比如4000,打款3200给他们,然后下个月再申报缴纳个税吗?
是的,是的,是这个样子的。
奖金总共要发40000元,扣除个税发32000,后面11月申报的时候再缴纳个税,这个会计分录怎么写呢?
计提的时候计入相关费用。方记录其他应付款。应交税费,应交个人所得税,冲减这个其他应付账款
这个相关费用咋记啊,老师。
计入管理费用还是销售费用,你要根据业务发生的相关性记录。