您好,同学。有预收款开票但是未确认收入的情形。

老师,建筑业增值税销售收入和企业所得税营业收入不一致原因是?
请问老师,这种应是增值税确认的收入和所得税确认的收入不致,对不对
请问一下老师,什么叫增值税收入和企业所得税收入不不一致?
老师好,麻烦问一下,增值税和所得税收入确认的不一致,增值税多,所得税少,一般都是什么原因
老师好,麻烦问一下 去年公司卖房子造成增值税和所得税申报 不一致,这种合理嘛
老师,工程名称为双龙产业园丙类工业厂房建设项目(3#地块)室外工程专业分包,现在开发票,是开成厂房建设工程款还是直接建筑服务*工程服务就行?是不是不能笼统开工程款,要具体到安装还是修缮?
老师!计提每季度企业所得税我做的分录是借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 汇算清缴发现还要补交219.6做的分录是借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 帮我看看对不对?
在实操过程中,怎么进行报税
老师,我们是小规模,业务是矿井掘进,巷修,维护等相关工程,劳务清包工。原来开票是建筑服务一劳务费。新规下开票用哪个合适?
每月计提的工资金额数据从怎么提取的?老师
我公司是一家先进制造业企业,一般纳税人,拥有高新技术企业资格证书,出口了一批免税货物,请问我公司出口征税货物对应的进项税额能否加计抵减?
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
老师,我们有一辆车出租出去了,月租金4500元,这辆车正常每月计提的折旧费是2671.35,按季度收取租金。请问其他业务收入,是在收到钱的时候做账吗?对应的其他业务成本怎么做账?因为对方可能会延迟付款,并没有严格按照合同里的时间来付款
请问老师,残疾人退增值税的政策,比如说安置的残疾人可以抵7万的税,但是本月我交增值税8万,能退7万是不?
老师您好,现在我们公司用私人账户发工资,并且这个发工资的账户不是我们公司法人的,劳动关系也不在公司,这样有税务风险吗
有预收款,但是对方没有让开发票。这种情况 也是增值税确认 所得税不确认嘛
这个情况增值税也不确认。您公司还有什么收入项目呢?
其他没有什么收入项目了。对方打款,但也不需要我们开票。那税务现在让说明 增值税和所得税收入确认不一致,这种情况要怎么说明?
同学,您好。这个问题,我必须看到您的全部业务明细,才能为您找出的。
老师需要什么报表 我这边发给您
不是报表呀,这个需要您提供您的全部业务才可以一笔一笔查找出来的。
我们公司是一般纳税人,客户给我们结算费用,但不需要我们开票。我们也会取得一定的进项票,进项票通常会少于 结算的费用。大概是这样。
客户给你们结算费用,这个费用您是否同时申报增值税和企业所得税了呢?
申报了增值税 但是有一部分没有申报所得税。
那就是这个原因了。这部分申报了增值税,但是有一部分没有申报所得税,所以导致增值税和所得税收入确认的不一致,增值税多,所得税少。
那这个怎么说明呢,申报错误?先不确认增值税?
如果“不确认增值税”,那就是两个错误了。这个应当补申报企业所得税的。
老师,是这样的,有一部分预收款增值税也不应该确认收入的,这样可以调增值税嘛
您好,同学。这个情况可以调的。
那就说明 一下 由于记账错误导致增值税多确认申报,然后更改申报表这样嘛
您好,同学。可以这样处理。
好嘞。多谢老师。
不客气,祝您学习愉快,也请您五星好评。