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老师先进制造业增值税加计抵减,我这边没有设置应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税-转出未交增值税这2个科目,我下面这个凭证这么做可以吗

老师先进制造业增值税加计抵减,我这边没有设置应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税-转出未交增值税这2个科目,我下面这个凭证这么做可以吗
2023-10-20 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 13:53

哦,你是当月缴纳当月的吗?如果不是的话,把这个已交税金改成未交增值税。

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快账用户6970 追问 2023-10-20 13:55

已交税金是第二个月扣款的时候用到,我这边没设置未交增值税这个科目,想到明年1月份的时候把科目重新设置一下,把未交增值税这个科目家进去,已交税金科目就不核算

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齐红老师 解答 2023-10-20 13:58

改不了的话,你可以不用改

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快账用户6970 追问 2023-10-20 15:11

上面这样做分录可以吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 15:12

可以的,可以的,可以的。

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哦,你是当月缴纳当月的吗?如果不是的话,把这个已交税金改成未交增值税。
2023-10-20
你好,贷营业外收入 可以的,可以这么做的
2024-06-20
您好,还是第2个吧,一般记入其他收益的 (13)增值税加计抵减政策的会计核算 ①不影响进项税额。 ②在实际缴纳增值税时的账务处理: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(按实际纳税金额) 其他收益(按加计抵减的金额)
2023-10-28
你好是的,你说的没错,和应交增值税的其他子目一样先转到转出未交增值税,再转到未交增值税
2021-07-24
你好 ; 是的 。 平常做的这两个科目 。 应交税费—应交增值税—年初未交增值税这个科目 应该是会计人员自己自创的明细 ; 这个 税务上没有这个的
2022-01-10
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