暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

您好老师 款已付 货已到 发票未到 增值税不是不能暂估 已付款已付货款里面已经包括增值税了 暂估入库 怎么做账 收到发票后怎么冲减
金蝶专用版,因发票未到,用采购入库单生成凭证,暂估入库,现在发票已到怎么操作自动生成红字发票?
老师,你好!5月购买商品,货已入库,款已付,票未到!我做了暂估,借:库存商品—暂估 贷:银行存款 6月票到了,我是把5月凭证红冲,那正确的分录应该怎么写啊?谢谢!
发票未到,货已到,暂估入库,发票已到,红字冲掉,怎么重新入账,分录怎么写
老师,请问原材料发票未收到,暂估入库时分录是借,原材料(库存商品),贷,应付账款。那么次月收到发票时,应该怎么冲回,冲回有重新按照发票入库吗?怎么做分录的?
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师好有个人所得税税率表吗?月度
老师好,我们公司2024年开了一张发票,现在对方说让我们红冲再开一张,然后合同验收是在2025年9月,正常情况下,这张发票需要红冲么?还是对方要求红冲就可以红冲?
购买方是法定代表人的发票,可以入账吗
个人经营所得税C表填写时,汇总地怎么选
劳务公司有啥办法可以避免所得税 找人工发工资可以吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
老师你好,银行报表如何调,有课程吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我还是没懂啥意思
老师图片发票到了,我怎么做红冲分录,红冲后在怎么做分录
就是前边我写的思路,有什么疑问吗?
老师按我发给你的图片给我做个完整分录,谢谢了
不能按你那样做,暂估和付款结算不清晰
1.发票未到,未付款,货到了,2.然后款付清了,3.现在发票到了。老师按照我实际发生业务的这3步,麻烦老师做个完整分录
1.发票未到,未付款,货到了暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 2.然后款付清了 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 3.现在发票到了。发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
发票到了,我是不是红冲第一笔分录老师,
要红冲的分录怎么做
不需要红冲,直接冲应付账款-暂估就行