同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款
老师,我公司6月有辆车,车到了,发票没到, 暂估了 结转成本,借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了,怎么冲,怎么做账啊?是做笔冲红的分录,重新录入一笔嘛?那样会不会影响我的库存啊
老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师,你好!5月购买商品,货已入库,款已付,票未到!我做了暂估,借:库存商品—暂估 贷:银行存款 6月票到了,我是把5月凭证红冲,那正确的分录应该怎么写啊?谢谢!
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
老师,单位有研发费用,可以不加计扣除吗?不享受这个政策可以吗?
你好,我们跟之前会计对接的时候所有的东西是对的,是6月份对接的7-8月份的账也做了也是发生额和银行存款也是对的,9月做之前也是银行余额还是对的,之后发生了银行余额不对,但发生额是对的,现在出现了银行余额不对的情况从去年开始,本来是对的才会把这个凭证打印出来了
请问小规模,9月份及7月份产生运费,10月份拿到发票,做账应该做到几月
老师,麻烦问下,第三季度利润总额16147.81(本季数)利润总额本年累计数是:10687.93元,税率是25%,应纳所得额2671.98,减免所得税额2137.59,本年实际已缴纳所得税额1861.39,请问一下,我三季度应该 交多少企业所得税
老师,小规模人力资源公司,小规模人力资源服务公司(小企业会计准则),采用差额征税-差额开票,税率是5%。收到款后代发代缴发工资社保个税,请问怎么做账务处理?
老师,房东代开房租发票52万,需要缴纳多少税费,哪些税费
老师好,小规模公司9月份的开了增值税专票10万,普票5万,普票免增值税,专票交1000税,那附加税(教育附加,地方教育附加,城建维护税是否要交)
老师,我们是一般纳税人运输公司的,上个月卖了一台车,但之前没有入账的,也找不到开票进来的记录,可以做营业外收入吗?报税就以这个数去报吗,那申报表的营业收入合计会对不上账上的收入
有两个地方改造,总价一个25万一个120万,可以做管理费用支出吗
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司,卖车给个人的,给印花税 申报购进的不含税就行了吧。零售给个人的不需要交印花税的吧?还有就是税管员核了印花税季度申报。前面两个季度0申报,这个季度能1-9月购进的一起报不?
银行回单是5月份的,也没关系吗?老师
同学,你好 没问题的