你们单位是购买方的吗?
请问开红字发票时,红字信息表审核认证后,没法开红字发票,红字信息表被我给删除了,重新申请红字信息,不能上传,后来才知做错了,怎么能开红字发票?
老师请问,购买方申请红字信息表能只冲红蓝字发票的一部分吗?要怎么开具这个红字信息表?
这个红字信息表怎么做会计分录呢,只有红字信息表,没开发票出来
因7月份开票有误, 10月份开了红字信息表和蓝字发票,11月份才开红字发票,我这个怎么放到凭证里呢?红字信息表我也打印不出来
老师这个是什么意思呢 我们是购买方 去年开出了红字信息表 销售方就一直没去确认开红票 这个月他准备开红票了 是不是我还需要重新开红字信息表呢 另外这个红字信息表 在他没有开具发票的时候 我是否能把这个红字信息表打印出来呢
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
是的,购买方
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出