即 应纳税所得额200万以内减半征收

老师,你好,个体户不超过100万以下可以减半征收,那如果应纳税所得额是150万呢,是其中100万减半征收+50万全额交个税,还是150万都全额交个税啊
老师你好, 请问,经营所得不超过100万部分可以减半征收,比如我是个体工商户,今年应纳税所得税是300万,那么相当于200万全额缴纳个税,100万只需要按照50万减半缴纳就可以了么?具体列式咋样的?
对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。这个文件的意思是应纳税所得额减半50万,在根据一半后的金额根据税率缴税。还是直接按100万计算应纳税额金额减半?
小规模个体户 应纳税所得额100万以内减半征收 不超200万减半那是什么意思
老师请问一下: 个体工商户年应纳税所得额不超200万元享受减半征收个人所得税 还是不超过年应纳税所得不超过100万元享受减半征收个人所得税呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
小规模个体户经营所得税 没明白 这个100万以内 和200万以内 是什么意思
新政策已经提高到200万了。
就是说应纳税所得额不超过200万 个税可以减半征收 这个减半是汇算清缴的时候吗
季度申报时也可以享受
季度申报的时候得怎么去享受 操作
会自动按减半计算
这个不超过200万指的是应纳税所得额 不是营业收入是吧
是,指的是应纳税所得额
小微型企业所得税300万内 按5%征收 这个300万也是应纳税所得额吗
是,这个300万也是应纳税所得额