你好,账面上的应收账款和其他应收账款金额很大,是真实的吗?
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
不是真实的
你好,那就需要对不真实的部分,做相应调整才是的
具体的调整处理及分录怎么做啊
你好,需要知道为什么不真实,才知道该如何做调整分录的
这个怎么去追查呢,找代理记账公司的会计了解情况吗?像这种从代理记账公司接回的账,我要怎么把自身的风险降到最低吖?
你好,问经手人,了解其中原因,然后做对应的调整
经手人不配合啊,怎么办?
你好,那就无法查明原因,也就没有调整依据的
就这么放着吗?老师
你好,那就无法查明原因,也就没有调整依据的 (就只能先账面挂着,等找到原因了再做相应的调整)