借应付帐款 贷在建工程 借在建工程 贷固定资产 多折旧的以前年度借累计折旧 贷利润分配未分配利润 当年借累计折旧 借管理费用负数

老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
老师,我家多年前有一处自建厂房有在建工程,转入固定资产,现在发现固定资产原值估多了,需要调整。请问应该怎么调?这几年计提的折旧怎么处理?
老师好,我做固定资产折旧时,把含税价做了固定资产原值,折旧多了,已折旧了四年,现在做汇算清缴该怎么处理呢?还有账要调吗?
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开票日期早于合同日期两天可以吗
老师机床企业,一台机床已发货,但是只收款35%,所以给客户开了0.35台的发票。,发票数量写0.35 这样有风险吗,收入确认按1台是吗
老师请问下,正常公司未完工产品领的材料,领料单上能不能直接备注在产品,合理吗?
老师,请问下,高新证书2023年12月发的,有效期3年,2026年12月到期,那2026年算高新吗
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老师,当时的在建工程300万,有一部分计入了固定资产200万,有一部分计入了无形资产100万,现在税务把房产原值认定了100万,那原来固定资产多入账的100万是放在应付账款,还是转入无形资产?
你好具体的发生的是啥
有土地,有房产,有房产施工时产生的人工物料等费用
你好做无形资产 借无形资产 贷应付帐款
老师,那可不可以把固定资产多入的,直接转入无形资产 借无形资产 100 贷固定资产100 这样在当年调整后,重新计提折旧。 以前年度的,调整所得税年报,是否可以?
可以的, 但是你的无形资产和固定资产年限是一样的吗?
我记得好像是都按20年,如果不一样有什么影响?
无形资产一般高 土地50年 70年的都有 你看你的土地证
明白啦,在有一个,老师还有一种情况,固定资产入账时的200里,应该包含了人工物料及工程上的费用一共200,现在税务认定录入是指认定了100.那么多的这100如果让我们调到当年损益,是否也合理?如果调整,都需要怎么调?
不合理 建房的都属于房屋成本
那是不是就只能计入无形资产,合计一些
你好 建房的除了土地都是固定资产