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增值税差额调整0.12,分录怎么做

2023-10-21 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 09:49

你好 差额放到营业外收支就可以了,这个是四舍五入的。

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快账用户7084 追问 2023-10-21 09:57

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-21 09:58

不用客气,工作愉快

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你好 差额放到营业外收支就可以了,这个是四舍五入的。
2023-10-21
您好 1.如果转出未交增值税贷方余额是由于上期留抵税额形成的,可以通过以下账务处理进行调整:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 0.12贷:应交税费-未交增值税 0.12这样调整后,应交税费-增值税的余额为0。 2.如果转出未交增值税贷方余额是由于预缴税款形成的,可以通过以下账务处理进行调整:借:应交税费-未交增值税 0.12贷:应交税费-预缴增值税 0.12
2024-01-31
你好,您的其他应收款是借方余额的吗?如果是的话,借利润分配,未分配利润贷其他应收款。
2022-09-17
您好,这个要看具体原因
2022-10-10
你好,这个要看是什么原因需要调。
2024-12-16
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