固定资产是9月入账
老师,我们买了材料要入固定资产,但是货款没有给完,还入固定资产吗
购买的固定资产,货款已付,发票也开来了,但是固定资产没有来,怎么入账,谢谢
老师 购入一项固定资产前期是先做了借:预付账款 贷:银行存款 现在全部付清转为固定资产 是怎么挂账呢 (付清后固定资产卡片已录入)
你好,购买固定资产,有预付款,是从收到固定资产开始计提折旧还是从全部付完款之后才计提折旧?
分批付款购买固定资产,8月付第一批货款,9月付尾款,9月才送固定资产过来 那我这个固定资产是在9月才入帐录固定资产卡片嘛 8、9月分录要怎么做分录呢
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,请问跟公司签订劳务协议的员工,怎么申报个税?也是按照工资薪金申报个税吗?
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
现在是5月份,我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票,我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计,账务应该怎么处理?
老师,你好。我在工作的时候,比如说excel表,我检查了完一个单元格之后,我可能还是会忍不住再看一下它是否正确 我在网页里做好筛选条件之后,导出来数据之后,有的时候还忍不住看一下条件是否正确 您能帮我想个好的办法吗?让我自己能够更相信自己
老师、应收账款余额在贷方 表示什么意思?
请问 暂估入库票回来后发现估高了 那么成本结转需要冲回成本 是同方向红字冲回吗 那么库存台账上怎么处理呢
老板从银行账户取出10000元作为备用金,这个要怎么记?
这道题的D选项,在明显微小错报临界值处已经提到组成部分注册会计师需要将组成部分财务信息中识别出的超过这个临界值的错报通报给集团项目组
但是专票还没开过来 要等付完款再开票 是自己估算这样做吗 借:固定资产1769.91 应交税费-待认证进项税额 230.09 贷:预付账款 1000 应付账款1000
可以这样处理的,前提是价格都已经确定
好的 已经确定了
好的,祝你工作顺利!