你好,有取得固定资产的发票吗?

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师 购入一项固定资产前期是先做了借:预付账款 贷:银行存款 现在全部付清转为固定资产 是怎么挂账呢 (付清后固定资产卡片已录入)
我公司购入的固定资产已全部通过银行存款支付了,不存在应付账款,我认为会计分录这样做:借累计折旧/固定资产折旧贷固定资产。不知道对不对?望老师指教。
购买电脑的款项分批付,应该怎样做分录,之前也没有做固定资产,贷应付账款,要不要录卡片,我之前都是一次付完固定资产的,所以做的都是借固定,贷银存,然后录入卡片
公司银行存款买固定资产-销售部门手机,金蝶怎么做账? 是在固定资产模块新增卡片就行了么?还需要凭证录入借:固定资产,贷:银行存款么?
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
24年收入27万,已交个税1.7万,赡养老人3000未填报,如果补填会退多少税?
实操课只是教会我们正确的账应该怎么做,但是实操课案例太完美,要进项有进项,要销项有销项,现实中做账他就不是那么一回事儿,经常不是没有成本票,就是进销不符。
老师 有的
账无忧里面录入固定资产卡片为啥没有显示资产增加
你好,取得了发票,借:固定资产,贷:预付账款
借方挂固定资产不会影响累计折旧的吧
你好,计入了固定资产核算 ,当然会影响今后的折旧
好的谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。