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向林场购进苹果,取得增值税普通发票。账务处理: 借:原材料——苹果 108000       应交税费——应交增值税(进项税额) 12000     贷:银行存款 120000 后附原始凭证: (1)增值税普通发票的发票联1份,数量为25吨,金额为120000元,税率为免税,税额为**; (2)银行付款凭证回执1份:金额为120000元; (3)入库单1份:苹果入库25吨。 注:根据仓库记录,苹果的期初余额0吨;入库25吨;生产领用20吨。 进项税,答案是120000*0.09+120000/25*20*1%=11760 为啥不是加计10%计算

2023-10-21 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 10:43

您好 请问购进苹果做什么用途

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快账用户2185 追问 2023-10-21 10:46

题目没有计提说

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快账用户2185 追问 2023-10-21 10:48

生产果汁

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齐红老师 解答 2023-10-21 10:48

那就只能按照9%计算抵扣 要生产13%税率的产品 才加计1%抵扣

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您好 请问购进苹果做什么用途
2023-10-21
你好想解决什么问题呢?是分录,还是计算增值税?
2022-06-27
你好请把题目完整发一下吧
2022-04-08
同学你好 这些业务都写分录吗
2022-12-07
学员你好,具体问题是写分录吗
2022-12-07
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