你好,学员,实际你们付款了吗

老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月份发生下列经济业务:(1)购进已税烟丝一批,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,税款13万元,供货方代垫500元,款项已付,材料已经入库。取得货物运费的增值税专用发票,注明价税合计500(2)进种烟丝一批,取得增值税专用发票注明的价款为4万元,税款5200元,款项已付,材料未到达。(3)购进机器设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为30万元,税款为3.9万元,款项已付,已投入生产使用。(4)上月购人的甲种材料因火灾损失3万元,等待处理。(5)销售乙类卷烟30箱,价款35万元,增值税款4.55万元。(6)自类卷烟10箱,20(本)用于送给关系单位(同类产同期场价格为22万(7)从农民手中收购一批烟叶,支付现金20万元,开具免税农产品收购的增值税发票8)将收购的烟叶10万元发往B企业加工烟丝支付加工费0.99万元,增值税1287元B企业同类烟丝销售价格。(9)将委托加工收回的烟丝直接出售,取得价款18万元,增值税专用发票注明税款2.34万元。要求:根据上述资料,计算应纳的增值税和消费税,并做相应账务处理。
某家具厂为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务:(1)向林场购进原木一批并验收入库,取得农产品收购发票收购金額为10万元。(2)销售家具一批,价款为80万元,开具增值税专用发票。(3)零售家具,价税合计为20万元;应居民要求送货上门,另收取运输费3000元。(4)将一社家具发往省外某家具经销公司代销。该批家具的生产成本为60万元、与代销单位约定不含税的代销价格为80万元。(5)公司办公楼建设工程领用自产家具一套,生产成本为5000元,同类家具不含税市场价为8000元。(6)因管理不善丢失一批以前购入的包装物,账面成本为5万元。(7)购入不需要安装的生产用设备一台,取得的増值税专用发票上注明的价款为40万元,另支付该设备的运输费并取得了专用发票,运费为6000元,全部款项已通过银行转账支付。(8)省外家具经销公司发来代销清单,销售家具价款80万元,家具厂向经销公司开具了增值税专用发票。向经销商支付代销手续费5万元,收到了经销商开具的普通发票。已知相关可抵扣进项税额的发票均经过认证,请计算家具厂当月应缴纳的增值税。老师可以详细说一下各个业务的思路吗?
老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
请问,我们 是建筑公司,承接了个劳务分包项目,约130名农民工做事。下面成立了钢筋、泥工、木工等劳务班组,计划 由班组对我们开劳务票作为劳务成本。工资是总承包单位委托专户代为发放。现在总承包单位只认农民工与我公司签订的劳动合同,可是民工是和班组签订了劳动合同的,我们分包单位要怎么操作呢?,民工的工资,是由我们分包单位申报呢,还是班组劳务服务部申报呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我们只把自筹部分付给了农委,农委再拨款给施工单位的
记入在建工程科目
比如说项目总投资500万,自筹资金是200万,合作社就把200万转给农委;施工单位开具500万的发票给合作社,然后向农委申请拨款,最后农委拨款给施工单位500万,这样的话合作社怎么做账
现在完工了,具体分录怎么做
你好,借在建工程500 贷银行存款200 递延收益300
完工后:借:固定资产500 贷:在建工程500万,下月开始计提折旧对吗?
是的,你说的很对的
那折旧的会计分录怎么写
后期起做什么需要用的
蔬菜大棚
这样的话,摊销计入成本
借:主营业务成本 贷:累计折旧吗
借:主营业务成本 贷:累计折旧吗 是的
递延收益体现的是什么
体现的是收到补助款
那年末要结转到什么科目
递延收益摊销。记入营业外收入