借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税, 贷银行 如果是没有发票的成本费用, 借主营业务成本贷银行存款, 你账上只能做,但是不能差额抵扣,也抵扣不了所得税。

老师,请问公司准去旅游,然后预付了费用,后因疫情原因没去成,旅游公司收取部分手续费,将差价退回了,请问旅游公司收取的部分手续费应该入什么科目,没有发票和有发票2种帐务处理,谢谢老师
请问一般纳税人差额征税的会计分录收入怎么做,发票上的收入是没有扣除成本的
请问老师旅游业是差额征税吗?小规模的,成本发票入账怎么做
老师,我们是旅游公司小规模纳税人开具增值税普通发票差额征税,请问收入和成本的会计分录应该怎么入账?
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师,查账征收的个体户工商户,每个月需要申报个人所得税吗?
个体户需要税务登记吗?
老师,请问嵌入式软件享受即征即优惠后,另一个交易作为单独软件销量,可以再享受优惠吗,谢谢
飞机的发票,开普票的时候后面多了一个“、”号,税号什么的都是对的,这个发票可以入账吗
老师企业是制造业,要开具300万加工费发票,费用大概也就20万,这种加20个点会亏损吗,有没有其他营响呢
电脑系统重装做什么费用
老师,您好,企业想申请高新企业享受优惠,也想享受即征即退政策,能同时享受吗
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗