要做以前年度损益调整结转成本
你好 老师 想咨询下 账上挂了1万多库存,可能是之前结转成本导致的,现在也没有留抵 ,都是再购进,再销售出去的,所以这个库存怎么处理掉呢?
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
老师,请问去年4月销售的货物,之前的会计没有结转成本,账上还有库存,实际上没有库存,我现在要结转库存为0,会计分录怎么做的?
发现前任会计在结转主营业务成本时没有按实际的成本入账,导致库存商品有5万元的挂账,但实际盘点时没有库存,这个库存商品怎么账务处理?
老师您好,请问前任会计去年的成本没有做结转,导致现在账上存货挂有很多,我现在该怎么处理呢
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
审批前,借 原材料,贷 以前年度损益调整 审批后,借 以前年度损益调整,贷 主营业务成本 老师账务处理这样做对吗?
应该是 借:以前年度损益调整 贷:库存商品
公司是做维修服务,采购手机配件
成本没有结转