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当月销项税额132450,当月进项111497.03。请问当月怎么做增值税分录。下月缴纳增值税20953

2023-10-21 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-21 14:49

,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税20953 贷 应交税费 未交增值税20953

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,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税20953 贷 应交税费 未交增值税20953
2023-10-21
你好; 你销项税大还是进项税大;      是否产生缴纳增值税; 才好判断结转科目的  
2023-02-15
不需要 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-11-04
同学你好 这个不用交的
2022-11-28
你好,这个你正常做就可以了。借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税。 如果不认证的话,你就放在待认证进项税里面就好了。比如你购买原材料,借,原材料应交税费,应交增值税,待认证进项税贷,应付账款。
2025-04-03
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