你好!A公司送客户也是视同销售
公司A与B公司是合作伙伴,A公司有资金,B公司没资金,有设备有市场,A公司负责出钱买原材料回来委托加工成产品销售给B公司,然后再由B公司销售给客户,现在有一次业务是外销的,报关单上是用公司A和客户用FOB方式报关,款项是客户付B公司(CIf价),B公司付A公司(FOB价),但是实际业务是客户向公司B购货(CIF),B公司向A公司购货,那我这个开票要怎么开呢?是根据报关单的来开?这样的话有什么风险?
我们公司从外面A公司采购了一台照度计赠送给B客户,A公司给我们开具发票,不含税金额5000元,税额650元,我们赠送给B客户,我们没有开具发票给B客户,请问这个分录该怎么做呢?请老师写出分录后面带有数字的那种,谢谢啦
老师,请问一下,A公司一般纳税人销售给B公司个体户,两家公司都是同一个老板,那A公司销售收入要交13%的税,那B公司个体户开给对方客户是普通票,两家公司我要怎么做账才能少交税
营运4S店 2个公司,一个老板;A是销售公司+B 是维修+零售配件。现在A公司卖车,后续客户到B公司送尿素。那B 公司会给A开 尿素发票。B 公司算收入,A公司送客户的分录怎么写呢。
老师,B公司是商贸公司,买卖环卫车的,A公司帮B公司付款给C公司(关于车辆售后维修点的费用),B公司收到了C公司的发票,借款还未还给A公司,关于这个B公司未收到发票和收到发票怎么做会计分录?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,
老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
老师,我们招待客户洗澡唱歌,可以开发票吗?记录业务招待费吗?
老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
A 的营业执照好像没有范围是售卖尿素配件之类的,只有销售整车,但是有的老师说可以作为销售费用-业务宣传费?
老师可以说下区别吗。
你好,借方销售费用,贷方计入其他业务收入,应交税费