同学您好,你好,可以更正的, 没问题 没有少交税的话一般没有影响

老师好,已申报增值税及金税盘已清卡,发现增值税申报表有问题需撤回申报修改,这操作对金税盘有影响吗
老师,企业所得税申报表发现有错误,现在可以自己修改吗,还是要去大厅才能修改呢
企业所得税预缴申报表已经申报,但是后来账务修改了,申报表和财务报表的净利润不一致有影响吗?
老师11月的增值税申报表已经缴税款,现在发现有错误,进项税额转出的行次填错了,不影响税额,能修改吗?怎么修改?
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,错误的是( ). A.多数经营风险最终都会产生财务后果,从而可能导致重大错报风险 B.注册会计师在评估重大错报风险时,没有责任识别或评估对财务报表没有重大影响的经营风险 C.经营风险通常不会对财务报表层次重大错报风险产生直接影响 D.经营风险可能对认定层次重大错报风险产生直接影响
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,财务报表申报之后可以撤销吗
同学您好,可以直接更正的
提交了就有数据了,撤不掉
老师,是不是再申报更正模块,修改之后保存,再申报一下,对吗
同学您好,是的没错, 是这样的
老师可以从删除申报记录模块删除,再从新申报吗
你好,也行的,这种 也可以
谢谢老师了
不客气,有空给五星好评。