你好, 需到政务大厅办理

12月增值税已经申报,应交金额为0,现在发现有一个数据位置填写错误,已经超出最晚时限了,可以去大厅修改吗?还需要重新缴纳款项吗
老师,我想咨询一下,一般纳税人以前增值税报表的销项税额填报错误,这种现在要修改的话怎么修改啊
老师11月的增值税申报表已经缴税款,现在发现有错误,进项税额转出的行次填错了,不影响税额,能修改吗?怎么修改?
老师,小规模纳税人6月份增值税申报表申报错误,未达起征点销售额填到其他免税销售额里边了,需要修改吗,会有什么影响?
老师好,增值税已经申报未扣款之后发现进项发票没有认证,进项税额是0,能申请撤销或者修改申报表吗
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
老师已经缴款了去大厅能改吗
你好,可以的, 一般没问题