你好这样更正,借其他应付款,山东,贷其他应付款 正确的单位名

老师 跨年会计分录错误 借:生产成本 贷:其他应付款 应该是应付账款记错科目怎么更改
21年应该记 贷:其他应收款—医保300。 贷其他应收款—失业保险40 记错了,22年11月才发现。记成了 其他应收款—医保40 贷其他应收款—失业保险300。 这个错误应该怎么更正啊。
事业单位去年其他应付款期初数和其他应付款里的一笔挂账数据重复,今年怎么调整?冲的分录怎么做?
老师好,去年的账有一笔本应该记应收账款的错记成了其他应付款。请问今年要怎么改账呢?
老师去年用其他应付款付了工资,,今年应该怎么做呢
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
好的,谢谢哈,摘要内容怎么写呢
更正哪年哪月哪笔凭证就好了
好的,谢谢啦
不客气,问题已解决,请好评。