你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:其他应付款,贷:应付账款
上年科目挂错 本来要挂营业外收入 挂成其他应付款 错的分录借银行存款 贷其他应付款 本年该怎么操作
借:其他应付款 贷:预收账款两个都是负债科目。这个是错误的会计分录吧?
红字更正法可以这样吗?错账原因是应收账款科目错记成其他应付款原分录:借:银行存款 610 贷:其他应付款 610,更正可以直接更正科目吗?像图片这样更正可以吗?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
老师,以前年度会计科目错误,能红冲吗,错误的是:借:银行存款 贷:其他应付款-A 改正:借:银行存款 贷:其他应付款-B
老师好,2022年,开给对方发票,是一张纸质的普通发票,对方遗失了第二记联记账联。请问现在该如何处理?
没有工会还需要缴纳工会筹备金吗?
老师 固定资产汽车报废了 已经卖了,已经从固定资产表里删除了,应该怎么记账?
商户将开的摊位押金收据遗失了,怎么处理?
这个方便说具体点吗有点迷惑用的是金蝶EAS
老师 前面的经营范围 后面是我取得的发票这张发票可以抵扣吗
请问A公司是个酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用银行贷款购买一些固定资产,可以平进平出把装修材料和固定资产卖给B公司吗
老师,我会计学堂进不去了练习了
老师,租赁合同签了20年,按年付房租,现在未付,这个要挂账做分摊吗?
企业给个人支付劳务费600元,要对方开具发票,对方是自然人,对这方面一无所知,应该告知他如何操作,有没有具体的操作流程方法或者视频?
老师这样充就可以了? 这是去年12月的分录 已结账
你好,是的,这样就可以了,不需要做其他的处理啊