你好,因为是应纳税暂时性差异,未来多交税,本期少交税的,所以本期应交税费减少5万
老师,如果第三问分录我可以这样答吗 借:所得税费用800 递延所得税资产5 贷:递延所得税负债5 其他综合收益5 应交税费-应交所得税795
第三问为什么不是借:所得税费用 800 贷:递延所得税负债5 应交税费-应交所得税795
这道题为什么所得税费用不是60 借 所得税费用 60 贷 应交税费 55。 贷 递延所得税负债5 不是这样吗 为什么不管递延所得税负债这个呢
这个分录中,为什么不把递延所得税资产和递延所得税负债写上 ? 为什么不是借所得税费用787.5递延所得税资产12.5。贷应交税费795。递延所得税负债5?
这个递延税5万,分录:借所得税费用5 贷递延所得税负债5 为什么减少当期应交税费5万?
可不可以去窗口为员工办理个人所得税汇算清缴
收到股东转来的专利投资,评估报告评估价值是40,实际股东占股35,按照35入无形资产,还是按照40入无形资产
企业所得税。给一个季度大于或小于30万有关系吗?
我有装修装饰的经营范围,但没有资格证书,发票能开”装饰装修工程”吗?
零基础胜任以下出纳工作,一天学15小时,需要多久能胜任?
2025年6月税务要求我们把2023年的所得税报表做调整补缴60万的所得税,比如说23年的利润我之前是150万,后面税务让我调整到305万,那我的未分配利润也要调整305-150=155,这个整体的分录怎么做呢
请问生态养殖鹅,也有卖购进应税农产品,请问购进搬运车1万多,入什么会计科目?
老师,这道题留下的4台自用是不是进项不能抵扣,为什么这4台不考虑销项
行政事业单位资金往来结算统一票据能做报销发票用吗
有没有会计会用到的函数操作使用的步骤