你好同学,本年利润是不是那有录入
如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
请问金蝶迷你版录入初始数据时,本年利润和未分配利润的累计借方贷方和期初余额怎么填,这里提示试算不平衡
根据会计公司交接的总账余额录入期初数据发现借贷不平衡怎么回事?
老师,录入初始数据后,试算平衡显示期初余额借方等于贷方,可年初余额大于贷方,怎么回事,应该怎么办啊?
年终建账,期初只有一个银行余额数据2807.72,录入期初总是试算不平衡,老师怎么录入期初
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
另外利润表也要录入
本年利润这里不录吗老师?
期初的利润表就是损益这里吗?
本年利润需要卤猪呀,你首先要检查科目余额表平不平,13平衡之后才录入,这样录入之后它一定是平衡的。
本年利润需要录入,您首先要检查科目余额表平不平,平衡之后才录入,这样录入之后它一定是平衡的。
本年利润录进去,期初余额都不平了
老师,你看现在这个情况
同学,你在录入之前先看平衡不?
如果录入之前是平衡的,录入后应该是平衡的
平衡着呢,现在差额就是利润总额
利润表里面,主营业务成本,没出来,工资也没出来,咋回事
发生额不平,同学再检查一下
年初余额不平和发生不平有关系
现在期初余额是平的
只要试算平衡表是平的,一项核对后录入不要漏项目。