你好 请问一下,你的数据检查过了吗,都是正确的吗

老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
老师,假如出险录入的初始余额不平衡,怎么核对呢,期初余额借方小于贷方104313.54 年初余额借方小于贷方 99813.54 ,这个现在怎么调平呢,
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
老师余额表应收款贷方本年累计有余额,应收款属于资产类借方,那借方期初余额怎么录入
用友U8中,期初余额输入后,是算不平衡资产显示的是等于贷方,应该是借方的,怎么改?
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
老师我总公司是北京的,在河北注册了一个分公司,现在我分公司要在北京开户,可以正常签三方吗
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗,我们公司一直按最低基数交的
老师,帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言,实用的,合规的
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
检查过了啊,数据跟期初一样的,期初余额借贷相等,为什么年初余额不等啊
那这种情况一般是你的未分配利润异常的,你可以试一下把差额填写到未分配利润科目里面