您好,没问题 可以这么做
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师,我们公户借给别家公司30万,现在欠费70万,我想把30万其他应收款直接转为应付账款,再直接付剩下的40,借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40,我这样做账,再补开一张70的全额发票是吗
老师,妇幼保健院以购买医疗物资给我们打款800万,会计做的账借:银行存款,贷预收账款,我们又把800万借给国资公司借:其他应收款,贷:银行存款,现在我们出了一个委托函委托国资把钱直接还给妇幼,这样我们三家就平账了,做的会计分录是,借:预收账款,贷:其他应收款。这样可以?
老师好,工资开服务发票时算成本,算工资时是管理费用,不过出现在报表的地方不同,最后都是所有者全益,结不结转成本都可以吗?
我们公司员工到项目地租房,我们公司付房租,我们公司和A公司签订合同,钱是打给A公司法人小b,那我们公司做账时,应付账款应该是挂A公司还是收款人小b?
老师您好,社保系统的输入的医疗保险缴费工资是实际工资数还是保险缴纳最低数
老师,您好!我已经在个税系统里面点了更正申报,已经改好了,但是现在登进去它仍然显示一句话说,要增减人员得去税务大厅,我没有增减人员,只是换了一张工资表提交,这个是不是还要点哪里提交才算是改成功了。
老师,您好!我已经在个税里面更正了,为何它一直显示更正,这个还要在哪里提交吗?
这个啥意思老师啊。为啥交款失败
老师好,如果上一家公司因为资金紧张还没有帮你交7月份的社保,现在新公司能帮你交8月份的社保吗?
个体工商户改查账征收后,成本票没有怎么报?如果现在补,还能补以前年度的发票(开票时间是现在)的吗?如果不补,税局会强制事后核定吗,会核定多少。
长投不能转化成债券么
老师,我们是建筑企业,税务让补2023年到现在的预收账款增值税(一个月一个月的补),我不明白,预收账款都是滚动着往后走的,并且每个月都在结转收入,也缴了增值税,按税务说的会不会重复缴税呢?