您好,没问题 可以这么做

老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师,我们公户借给别家公司30万,现在欠费70万,我想把30万其他应收款直接转为应付账款,再直接付剩下的40,借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40,我这样做账,再补开一张70的全额发票是吗
老师,妇幼保健院以购买医疗物资给我们打款800万,会计做的账借:银行存款,贷预收账款,我们又把800万借给国资公司借:其他应收款,贷:银行存款,现在我们出了一个委托函委托国资把钱直接还给妇幼,这样我们三家就平账了,做的会计分录是,借:预收账款,贷:其他应收款。这样可以?
你好老师,我们单位是残疾儿童培训的,国家会有一部分补贴,我们是先收孩子的学费,其中每月有2000是国家补贴,这2000,我们发票收入直接开给国家单位,等着国家单位下款了,我们再把这部分费用汇款给家长, 收入做账就入借 1002 贷主营业务收入 国家补贴 应交税费 等着后期款到位了。因为前面已经交过税了 可以直接借银行存款 贷 其他应付款 国家补贴 付出去 其他应付款 贷 银行存款 这样可以吗
老师,小规模开票到450万再去申请为一般纳税人,是不是这个450万是1%的增值税
老师,你好,第四季度的报表申报是不是和2025年的年报是一样的
老师好,报表上的固定资产清理是负数可以不
通用设备装个7KW交流桩公共运营版按照哪个科目入账?
老师请问下运输公司要采信印花税-买卖合同吗?还是直接采集印花税-运输合同,如果采集买卖合同就包含了运输合同,收入就征重复了
老师好,咨询下按年申报的营业账簿印花税的应税凭证数量怎么填呢,是统一填1还是按照打款次数填数量呢
去年有7千多运输费没有收到发票,但是已经做账报税了?只有货物运输电子货票收款凭证可以吗?
老师,因为社保基数差调整问题,扣款了基数差的社保19.41元,包含单位部分12.94元,个人部分6.47元。由于已经发完工资,个人承担部分不打算让员工承担,怎么做账呢?
老师,请问我们公司公帐从公司直接转钱到法人个人账上,算是备用金吗?会计分录怎么做呢?另外就是是否办一张单位结算卡,直接取现的话是不是直接可以当备用金?这样比较好些?
法人工资25年1-5月没发放,个税也没申报,26年5月之前有望给发放,这种情况个税需要更正申报?还是按照发放次月再申报然后汇算清缴需要调增?跟年报职工薪酬数据不一致,会有影响,预警?