你好 稍等我看一下等下
老师,我想问下,我调整之前的往来科目,之前是做短期借款的,应收应付的,我现在统一调整到一个科目,我可以之前在现在月份做一个新的分录把的科目的金额从相反方向冲销,加个正确的科目进去吗?
老师,我们2021年的账有错误,汇算清缴2022年5月份之前没有发现,现在2022年12月份发现,现在去调整,是用红冲的方式吗,把错误的红冲,再写正确的分录?以前年度损益调整主要调整哪些科目
老师,我们是事业单位,我想问下有一笔以前年度本应冲往来的款在以前年度支了费用,现在要调整回,是用以前年度损益调整这个科目来调整吗?具体分录如何做?
老师,我想问一下,我三月份的发票没收到,现在确定对方不开票了,现在是调以前年度损益调整还是冲相应的科目
老师,请问一下,1月份红冲去年12开的工程服务发票,我怎么做账,调整以前年度损益调整吗还是继续营业收入科目
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
投资认缴,股权原值是不是就是0呀?
文化事业建设费如何取数,如何计算。
“关联业务往来年度报告”这个表没有发生业务怎么申报呢?税务局那边让申报
12月份账务出现分录:借 应付职工薪酬_工资 贷:其他应收款_社保 其他应收款_公积金 是不是不对?当月工资已经计提:借:管理费用_工资销售费用_工资 贷:应付职工薪酬_工资
今年6月份发现去年多记成本了,需要怎么改报表和项目
老师,民办高中学校,有哪些税收优惠
老师,母公司要把子公司吸收合并,业务继续存在,子公司下面有分公司,注销子公司前,要先把分公司注销了,那分公司注销当月的收入成本可以在子公司进吗?对应的增值稅及其他税费可以在子公司缴纳吗?
你好,咱要是收到商品和服务,正常入账就行,用正常的科目,然后。没有发票的汇算清缴纳税调整就好了。
好的,谢谢,老师,我还想问一下,我为什么用了以前年度损益调整这个科目,在资产负债表看不到,导致资产和负债不平
你好,不同的问题要重新提问的。
咱这个是当年的业务,不需要用以前年度损益调整科目跨年才用的。