减免不交的转到营业外收入是对的。

老师,咨询一下。小规模纳税人不满45万减免的税额,是在当季记入营业外收入吗
老师,最新的小规模纳税人开票是开1%,申报时季度不超30万,免税,免税的这部分计入营业外收入吗?超过30万时减征的那2%也是计营业外收入?
老师,你好,小规模纳税人季度收入超过30万的,减免的2%的增值税税额做不做营业外收入呢?收入没超过30万不用交的增值税税额做营业外收入对不对?
老师,小规模纳税人,不含税收入100万,税额1万;减免税的2万要做营业外收入吗
小规模纳税人季度销售额(不含税)小于30万,免增值税,增值税减免的部分做营业外收入,增值税对应附加税的税不是也减免吗?那个也需要做转营业外收入吗?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
老师,如发现上个月税已缴纳,然后上月又更正了增值税申报表,最终发现多缴纳了100,税局也没退回来呀,会在下次少收嘛
药品贸易公司,中药饮片过期了,怎么处理?需要留什么凭证
分公司执照上写的负责人可以是总公司的法人吗?@暖暖老师
个体工商户核定了增值税和所得税的,季度开票30万以内,需不需要做年度所得税汇算清缴?
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出扣免退税申报-填写明细表申报,配单后商品代码、退(免)税业务类型、备注这3项是空的,是可以不填吗
老师,我们仓库有些库存数大于账面数,有些是小于账面数,我帐务上应该怎么处理?
老师,请问下,是不是只有发票报销的才可以从公户出钱,没有发票的老板们私下给报销了,他们就私下协商,怎么分摊对吗?
个体工商户核定了增值税和所得税的,月开票10万,季度开票30万免增值税?所得税免吗?这样的个体工商户不用做个人所得税的汇算清缴b类报表?那么个体户的工商年报需要做吗?
我们入账是按含税金额/1.01算出不含税金额入账的;减免税部分要怎么入账呢
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费 借应交税费贷营业外收入。
按含税金额/1.01换算出不含税金额,入账到主营业务收入这个是没有问题的吧;结转减免税的,入账到应交税费,二级科目是什么呢
收入本来就是按照不含税的算你开票1%就按1%做价税分离。
减免税部分入账到应交税费-增值税还是应交税费-减免税款呢
具体哪一步分路的时候。
小规模就到二级科目 没有其他的
结转减免税的
小规模就到二级科目,应交税费,应交增值税。
确认收入: 借:银行存款 1100000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费-增值税 10000 结转减免税: 借:应交税费-增值税 20000 贷:营业外收入 20000 这样最终应交税费-增值税的科目余额不是变成负数了吗
你好 应交税费-增值税 10000 要是不交是这个金额 减免
2%的部分不做分录处理的
是的,需要交10000的增值税
2%部分不需要做也要外收入是吗
2%部分不需要做营业外收入是吗
分之2不需要账务处理的,不需要不需要。
好的,谢谢
客气,祝您工作学习愉快。