您好,对的,就是这个意思的
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师您好,我们7月1号开始换新的账套。,之前的期末余额就是期初数据, 本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入吗?(所有科目的累计发生额都要录入是吗?) ,不然到时候看累计要看两个帐套。是这样吗老师?
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
老师,你好,金蝶专业版v16,建帐套的科目初始数据,比如我建帐套是9月,里面需要输入1到8月的累计借方和贷方,那期初数据是填写1月份吗?还有一个实际损益金蝶是填写1到8月份的数据吗
老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?
老师您好 麻烦问下,进项发票已经抵扣,现在销售方需要红冲,是销售方开红字信息确认单还是购买方开具呢
员工向公司借款,然后分三四次还回来怎么做账啊?
老师我有50元税已抵扣,票到了才发现是买化妆品和医药的这个只能转出去吗?如果转出怎么写分录
你好,请问53万工资和100万工资各交多少税
你好,工资收入53万和100万各交多少税
老师请问工会经费怎么计算 工资总额的2%的30%上交 是工资总额*2%*30%吗
我们公司是一家个人独资企业,我们自己种的草莓呀,水果销售出去没有加工的,可以开免税发票吗?我们是一般纳税人。不需要备案吧
老师,我们法人现在是退休人员了,那年底分红给他,他还需要的交个税吗?
这张表是不是报企业所得税时可以弥补亏损 101996.56?
老师,我注册的这个分公司弄好之后怎么没有统一社会信用代码和成立日期这个是在政务网的截图
老师,为啥我按照这个标准填写进去,试算平衡不平衡,是我启用出纳的板块,还有基础设置有问题导致的吗?
应该是你们基础设置那里有问题