你好,这个计入管理费用-业务招待费
老师好,请问一下,我是地产企业,我公司和一个策划公司签了一份策划合同,约定策划公司来我公司办事人员差旅费有我公司承担,这个差旅费我能入差旅费税前扣除吗
跟律所签订服务合同,合同规定律师发生的差旅费由我司承担,这部分该怎么入账,汇算清缴能全额抵扣吗?
委托外部公司研发,合同签订人员差旅费有我司承担,这部分差旅费计入什么费用,车票可以进行抵扣吗
请问公司与律师签订合同,差旅费有公司负担,公司将差旅费放入什么科目合适?
公司外聘律师打官司,签的合同标明承担律师的差旅费。计入管理费用的哪个明细科目?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。