您好,借:管理费用等(看因为什么情况转出,如盘亏是因为管理不善) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,

老师好 进项税转出会计分录怎么做
老师好,进项转出怎么做会计分录
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师好,进项税转出的会计分录怎么做呢
老师您好,进项税转出的会计分录怎么做。
老师好,建筑劳务公司1季度给甲方开发票100万甲方付款80万暂估20万成本借:工程施工:80万工程施工-暂估20万,贷应收80万其他应付款--人工费20万,期末结转成本100万贷成本100万,2季度甲方回款20万这是暂估余额是0 怎么体现红冲20万的暂估成本,谢谢老师
老师好,我们是一家一般纳税人的餐饮企业,其中股东之一是企业,约定按照营业收入5%进行分红给该股东。我们餐饮企业实质上是亏损的。这种情况会计分录如何做?该股东分红款需要我们公司代扣代缴分红税吗?
个转企,账面上还有进项发票和固定资产怎么清理
老师咨询一下,公司是做农产品的,一个供应商老板联系的,一直开普通发票进项票,付款老板不说每个月8万左右,每个月的票都是挤挤巴巴的不用还不够。用了一直挂账应付账款。那这样下去不付款发票一直在用不好吧。老板意思财务自己解决就是用库存现金。如果一直不付款发票用了不好吧
个人租车给公司,一年租金12000元,一次性代开发票12000元,需要缴纳多少税金
老师,这个工伤补助金是社保局发给员工还是公司给员工
广告费专用发票在实际进项税抵扣中,是不是按销售收入如100万✖️15%上限✖️6%的税率
那销项进项怎么去做分录呢
外贸企业的应收账款,中信保赔款70%,收到的赔款冲减应收,差额做营业外支出-坏账,这部分差额做了坏账是否可以全额税前列支的
老师我们公司有笔房屋租金,告知是违约金(6600),我们记了营业外支出,现在让他们写说明销账,告知是因为合同到期他们超期住了20天,抵了房租,请问我今年要更正吗?今年怎么做账务更正?
只做这一笔分录吗?不需要冲进项税额吗?
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
我们是供应商风险纳税人了,管理员让我们转出,只做一笔这个分录就行是吗?
您好,这张发票都有问题,您得把费用也要冲销了吧,专管员没有这个费用也要调整么
费用没说让调整,就让把进项税转出
您好,这张发票是出了问题了吧,借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,
对。我们已经做了费用了,老师完整的会计分录您帮我写下呗
您好,您不是说只进项转出么,专管员没说费用的事,就是上面分录呀
如果涉及到费用呢,怎么做呀
您好,比如收到106发票 ,把那个原分录红冲了,损益科目改为 以前年度损益调整 借: 以前年度损益调整 -100 利润分配-未分配利润 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6 还要更正年度所得税申报表哦 相当于我们付了不该付的106元,要调增我们的利润
老师,不是以前年度的发票,就是今年的发票
您好,那好办呀,把那个分录红冲了 借:管理费用-100 营业外支出 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6