您好,借:管理费用等(看因为什么情况转出,如盘亏是因为管理不善) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,

老师好 进项税转出会计分录怎么做
老师好,进项转出怎么做会计分录
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师好,进项税转出的会计分录怎么做呢
老师您好,进项税转出的会计分录怎么做。
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
只做这一笔分录吗?不需要冲进项税额吗?
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
我们是供应商风险纳税人了,管理员让我们转出,只做一笔这个分录就行是吗?
您好,这张发票都有问题,您得把费用也要冲销了吧,专管员没有这个费用也要调整么
费用没说让调整,就让把进项税转出
您好,这张发票是出了问题了吧,借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,
对。我们已经做了费用了,老师完整的会计分录您帮我写下呗
您好,您不是说只进项转出么,专管员没说费用的事,就是上面分录呀
如果涉及到费用呢,怎么做呀
您好,比如收到106发票 ,把那个原分录红冲了,损益科目改为 以前年度损益调整 借: 以前年度损益调整 -100 利润分配-未分配利润 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6 还要更正年度所得税申报表哦 相当于我们付了不该付的106元,要调增我们的利润
老师,不是以前年度的发票,就是今年的发票
您好,那好办呀,把那个分录红冲了 借:管理费用-100 营业外支出 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6