您好,借:管理费用等(看因为什么情况转出,如盘亏是因为管理不善) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,

老师好 进项税转出会计分录怎么做
老师好,进项转出怎么做会计分录
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师好,进项税转出的会计分录怎么做呢
老师您好,进项税转出的会计分录怎么做。
老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
只做这一笔分录吗?不需要冲进项税额吗?
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
我们是供应商风险纳税人了,管理员让我们转出,只做一笔这个分录就行是吗?
您好,这张发票都有问题,您得把费用也要冲销了吧,专管员没有这个费用也要调整么
费用没说让调整,就让把进项税转出
您好,这张发票是出了问题了吧,借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,
对。我们已经做了费用了,老师完整的会计分录您帮我写下呗
您好,您不是说只进项转出么,专管员没说费用的事,就是上面分录呀
如果涉及到费用呢,怎么做呀
您好,比如收到106发票 ,把那个原分录红冲了,损益科目改为 以前年度损益调整 借: 以前年度损益调整 -100 利润分配-未分配利润 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6 还要更正年度所得税申报表哦 相当于我们付了不该付的106元,要调增我们的利润
老师,不是以前年度的发票,就是今年的发票
您好,那好办呀,把那个分录红冲了 借:管理费用-100 营业外支出 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6