您好,借:管理费用等(看因为什么情况转出,如盘亏是因为管理不善) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,
老师好 进项税转出会计分录怎么做
老师好,进项转出怎么做会计分录
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师好,进项税转出的会计分录怎么做呢
老师您好,进项税转出的会计分录怎么做。
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?
这道题怎么做?可以出个详细的解题步骤吗?
老师,10.1才收到报关单,出口日期9.30的,10月申报期填未开票收入里吧?
年利润小于300万所得税税率是5%吗
农产品销售(猪肉)利润率会达到多少
公司进项票多,要按照税负交增值税吗
只做这一笔分录吗?不需要冲进项税额吗?
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面
我们是供应商风险纳税人了,管理员让我们转出,只做一笔这个分录就行是吗?
您好,这张发票都有问题,您得把费用也要冲销了吧,专管员没有这个费用也要调整么
费用没说让调整,就让把进项税转出
您好,这张发票是出了问题了吧,借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,
对。我们已经做了费用了,老师完整的会计分录您帮我写下呗
您好,您不是说只进项转出么,专管员没说费用的事,就是上面分录呀
如果涉及到费用呢,怎么做呀
您好,比如收到106发票 ,把那个原分录红冲了,损益科目改为 以前年度损益调整 借: 以前年度损益调整 -100 利润分配-未分配利润 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6 还要更正年度所得税申报表哦 相当于我们付了不该付的106元,要调增我们的利润
老师,不是以前年度的发票,就是今年的发票
您好,那好办呀,把那个分录红冲了 借:管理费用-100 营业外支出 106 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6