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老师好,进项税转出的会计分录怎么做呢

2023-10-23 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 14:19

您好,借:管理费用等(看因为什么情况转出,如盘亏是因为管理不善) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,

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快账用户1951 追问 2023-10-23 14:20

只做这一笔分录吗?不需要冲进项税额吗?

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:29

您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:29

您好,不用呀,进项税和进项税额转出是2个不同的科目,都在应交增值税下面

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快账用户1951 追问 2023-10-23 14:31

我们是供应商风险纳税人了,管理员让我们转出,只做一笔这个分录就行是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:32

您好,这张发票都有问题,您得把费用也要冲销了吧,专管员没有这个费用也要调整么

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快账用户1951 追问 2023-10-23 14:35

费用没说让调整,就让把进项税转出

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:39

您好,这张发票是出了问题了吧,借:营业外支出   贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,

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快账用户1951 追问 2023-10-23 14:43

对。我们已经做了费用了,老师完整的会计分录您帮我写下呗

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:43

您好,您不是说只进项转出么,专管员没说费用的事,就是上面分录呀

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快账用户1951 追问 2023-10-23 14:47

如果涉及到费用呢,怎么做呀

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齐红老师 解答 2023-10-23 15:02

您好,比如收到106发票  ,把那个原分录红冲了,损益科目改为  以前年度损益调整  借: 以前年度损益调整 -100  利润分配-未分配利润  106  贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6    还要更正年度所得税申报表哦 相当于我们付了不该付的106元,要调增我们的利润

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快账用户1951 追问 2023-10-23 15:29

老师,不是以前年度的发票,就是今年的发票

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齐红老师 解答 2023-10-23 15:33

您好,那好办呀,把那个分录红冲了 借:管理费用-100  营业外支出 106  贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6   

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