您好,这个是需要装订的,要的

老师您好,我这边有不能抵扣的抵扣联,这个月做不抵扣勾选的话,需要单独把不抵扣的抵扣联装订起来吗?我当时做账的时候因为是不能抵扣勾选的,把发票联和抵扣联放在一起了
有个发票不能抵扣的,是用于个人消费的,我在抵扣勾选平台选择不抵扣勾选吗,然后做账的时候,把税额一起做到费用里面去,抵扣联和记账联放到一起不用分开吗
抵扣联装订的时候,有一个月,有一张是用于个人消费的专票,勾选的时候,已经选择用于个人消费,选择不抵扣进项了,然后其他的发票都是通行费电子发票,那这个月还需要装订吗?
这张发票是用于个人消费的,然后选择了不抵扣勾选,到这一步就完成了吗?
老师,我们是一般纳税人。这个月收到了三张发票,其中勾选认证抵扣了两张,还有一张没勾选抵扣。那么我做账的时候是不是就应该做成:已经勾选认证抵扣的做成应交税费-进项,没有勾选的做成:应交税费-待认证?
你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
阿里国际平台以什么时间为确认收入节点
老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
老师咨询请教一个问题,就是公司是做农产品其实也是贸易,从个体工商户那里购进货物,个体工商户发票开不出来,然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家,那这样算虚开吗
你好,请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀,以前的农产品坻扣那项没了
个体户可以开13个点的专票了吗?
装订,后面都放哪些发票呀?
后边的话,是需要有这个通行费的,然后还有消费不抵扣的这个