你们采购了工程物资就要通过工程物资

我们公司是做市政工程的,我们的原材料是按这个步骤:建筑行业购混凝土会计分录 企业购入材料时会计分录为: 借:工程物资-原材料 贷:银行存款 2.领用材料时会计分录为: 借:在建工程-**工程 贷:工程物资-原材料 3.工程完工后会计分录为: 借:主营业务成本 贷:在建工程-**工程。 还是可以直接不入原材料,直接是:借:在建工程-**工程,贷:银行存款
发行股票募集的资金,如果用于工程建设, 借:在建工程 贷:银行存款 我感觉不对,筹集的资金直接用于工程,就把筹集的资金全额计入在建工程吗?
请问老师,工程物资,和在建工程不都是资产类科目吗?为什么盘盈的时候贷在建工程?盘亏的时候借在建工程?
公司建设办公楼,付给承包方工程款,可以直接借在建工程,贷银行存款吗
老师好!在建工程这个科目,必须要做借工程物资贷在建工程?不能直接借在建工程贷银行存款?
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
前任会计做的是拿到发票借在建工程—材料费,进项税 贷其他应付款
没有直接领用就不能进在建工程
那现在咋办呢?这样做在建工程不行吗?后果会咋样?
万一库房还剩工程物资没用咋办?
我们这个自己建办公场所,我也不知道咋办呢!我记得是要工程物资,但是那个会计没用
那现在这种情况咋办呢
我看好像都是刚刚够,都收到开了发票的
没有剩余工程物资就不用管了
好吧!谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。