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例题 .2x19年5月10日,北方建筑工程公司购入一台需要安装的注塑成型设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为100000元,增值税税率为13%,增值税税额为13000元,为将设备运输到安装地点共支付装卸费、保险费合计3000元,全部款项已通过银行转账的形式予以支付。在安装设备时,领用原材料一批,其账面成本为5000元,未计提存货跌价准备,增值税税率为13%,购进该批原材料时已付的增值税进项税额为650元;应支付安装工人薪酬1800元。假定不考虑其他相关税费,北方建筑工程公司应该进行的会计处理如下。

2023-10-23 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 16:34

同学你好 要写分录吗

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快账用户3761 追问 2023-10-23 16:37

是的老师

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齐红老师 解答 2023-10-23 16:42

2x19年5月10日购入注塑成型设备 借:在建工程 100000 应交税费——应交增值税(进项税额) 13000 贷:银行存款 113000 支付装卸费、保险费 借:在建工程 3000 贷:银行存款 3000 安装设备领用原材料 借:在建工程 5000 贷:原材料 5000 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 650 贷:原材料 650 支付安装工人薪酬 借:在建工程 1800 贷:应付职工薪酬 1800 设备安装完毕达到预定可使用状态 借:固定资产 114850(100000%2B3000%2B5000%2B1800) 贷:在建工程 114850

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同学你好 要写分录吗
2023-10-23
你好,学员,稍等一下
2023-10-23
你好,分录如下,请参考
2022-05-05
你好;  借在建工程 260000 ; 应交税费-应交增值税- 进项税33800  ;贷银行存款 293800 ;  借在建工程- 运费 3000贷银行存款 3000 ;    借在建工程-材料费24200  贷 原材料 24200  ;   借在建工程- 工资   4800 贷应付职工薪酬- 工资 4800 ; 结转到       固定资产去   
2022-12-30
您好 解答如下 借:在建工程 502500 应交税费-应交增值税 85000 贷:银行存款587500 借:在建工程 30000 贷:原材料30000 借:在建工程 900 贷:应付职工薪酬 900
2022-11-26
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