您好,账龄一般系统支持导出

老师,麻烦请教个问题呀,就是公司是软件行业需要申请项目,账本需要审计,审计过程当中有分录是错的,直接给做了调整,那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
请问老师,单位为民非企业,要做3个年度的换届审计,但是领导班子还是原来的不变,只是民政局要求做一个换届审计,请问老师,企业做过这三年的财务报表审计,请问我做换届审计的时候以这三年的财务报表为中心进行审核吗?
有研发费用的公司,就是一定需要做研发费用加计扣除的专项审计报告吗?麻烦自身老师汇回答,还是什么情况下才需要做这个专审
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来做还是未审数,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来分还是未审数来分,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
。。。我现在要自己分,所以纠结
审的是审计的财务报表余额,把余额拆分为不同期间。
那就是以未审数作为基础来分咯?
例如余额是10000,30天内为4000.30-60天为3000,60-180天为1000.180以外为2000
按实际情况把总数拆一下,拆成账龄表
。。。我纠结的不是怎么分,是以未审数为基础还是审定数为基础来分
意思是审计出来的数跟报表不一致对吗?如果确定审计后的数是对的,按审计后拆分。