你好,学员,老师以前带队审计过 账龄按照审定数划分的

老师,麻烦请教个问题呀,就是公司是软件行业需要申请项目,账本需要审计,审计过程当中有分录是错的,直接给做了调整,那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
甘老师你好,麻烦请教个问题呀,就是公司是软件行业需要申请项目,账本需要审计,审计过程当中有分录是错的,直接给做了调整,那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
请问老师,单位为民非企业,要做3个年度的换届审计,但是领导班子还是原来的不变,只是民政局要求做一个换届审计,请问老师,企业做过这三年的财务报表审计,请问我做换届审计的时候以这三年的财务报表为中心进行审核吗?
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来做还是未审数,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来分还是未审数来分,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
在麻烦下老师。比如应收的贷方重分类到了预收,这个时候只是做了调整分录。如果以审定数来做账龄的话,那重分类的那笔金额就不会显示账龄了咯?既不会在应收的底稿里显示账龄也不会在预收的底稿里显示账龄,是这样吗?
不是的,预收账款余额加上这一笔 同样预收账款账龄也要含这一笔
有点乱哦。您的意思是把重分类的这笔放到预收的底稿,那预收的明细表里面多了这笔金额,那审定表里面调整分录:借预收,贷应收。这种预收不就两次金额啦?无形中多了一笔金额哦。审定数就大了
说错了,是借应收,贷预收
比如预收100万, 应收负数20万 重分类预收余额100+20=120万
然后预收账款按照120万,划分账龄
明白了,那也就是底稿的调整分录不直接链接到审定数,应该是各所的模板问题吧
底稿的逻辑公式一般是,未审数,加上本期调整,期末就是审定数
这个我知道。我之前在别的所做的时候是审定表下面的调整分数金额是直接公式链接到审定数的。但是这个所不是这样的。之前没做过往来,现在做了往来发现底稿模板不一样填的方法也不一样
是的,正常是公式的,直接链接
但是原理逻辑都是一样的