你好,学员,老师以前带队审计过 账龄按照审定数划分的

老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
请问老师,单位为民非企业,要做3个年度的换届审计,但是领导班子还是原来的不变,只是民政局要求做一个换届审计,请问老师,企业做过这三年的财务报表审计,请问我做换届审计的时候以这三年的财务报表为中心进行审核吗?
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来做还是未审数,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来分还是未审数来分,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
有做过审计的老师吗,审计的时候,往来的账龄是以审定数来分还是未审数来分,做过审计的老师才说哈,这个对我很重要,麻烦啦,谢谢
甲公司人员外包给乙公司,工资表由外包乙公司核算,然后甲公司人力资源部再鉴字,甲公司会计在报销单也签字,现外包人员工资算错了,乙谁要承担责任?
老师您好,我们律所在3月份经营所得汇缴退税时,被税务老师查账发现,25年度有8万的房租是26年1-4月份的,不允许在25年扣除要求调增处理,这个26年的8万房租,今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中,那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗?
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的,税率多少?
请问一下,现在电商,抖音收入,打赏之类的都怎么做账啊,凭证是什么
老师,公司将委托加工(受托方提供的原材料)收回的产品发给员工,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
老师,公司团建聚餐计入管理费用-福利费,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
老师 我们是外贸企业 日元核算 可是税务局核查我们 他们有一个fob美元价格 我们怎么看收汇美元价格
公司业务开销售订单,做的电子表格打印的,应该印制一式几联单对吗,但是会计让业务部用几联单,他们不愿意,讲电脑里存有电子挡?这个应该用一式几联单吗?
济宁去济南会议团餐餐费发票入什么二级科目?
老师,建筑公司开出去的票是建筑服务工程款。这发票合规吗?
在麻烦下老师。比如应收的贷方重分类到了预收,这个时候只是做了调整分录。如果以审定数来做账龄的话,那重分类的那笔金额就不会显示账龄了咯?既不会在应收的底稿里显示账龄也不会在预收的底稿里显示账龄,是这样吗?
不是的,预收账款余额加上这一笔 同样预收账款账龄也要含这一笔
有点乱哦。您的意思是把重分类的这笔放到预收的底稿,那预收的明细表里面多了这笔金额,那审定表里面调整分录:借预收,贷应收。这种预收不就两次金额啦?无形中多了一笔金额哦。审定数就大了
说错了,是借应收,贷预收
比如预收100万, 应收负数20万 重分类预收余额100+20=120万
然后预收账款按照120万,划分账龄
明白了,那也就是底稿的调整分录不直接链接到审定数,应该是各所的模板问题吧
底稿的逻辑公式一般是,未审数,加上本期调整,期末就是审定数
这个我知道。我之前在别的所做的时候是审定表下面的调整分数金额是直接公式链接到审定数的。但是这个所不是这样的。之前没做过往来,现在做了往来发现底稿模板不一样填的方法也不一样
是的,正常是公式的,直接链接
但是原理逻辑都是一样的